Какие проводки оформить по договору цессии при взаимных требованиях?

NDS Reklama Image
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста! Впервые столкнулась с цессией, не могу понять, как все правильно оформить. У директора две компании, обе ОСН, метод начисления. И вот он одну компанию решил закрыть и продать долги новой компании... Не по договору займа, а в будущем он планирует сделать слияние этих компаний и платить не хочет за переуступку. Дело в том, что у старой закрыт р/сч и новая платит все налоги за них, можно ли в связи с этим сделать взаимозачет с переуступкой или нет? 
Продажа идет по цене долга, т.е. нет базы для налогообложения, как я понимаю. У цедента будут проводки на дату заключения договора: Д 76 К 91.01- доход от продажи долга, а потом Д 91.02 К 62 - списываем задолженность. Так или я ошибаюсь.
А у цессионария тогда какие проводки? я совсем запуталась. НДС и прибыли не будет у обеих сторон?
Если поможете советом, очень буду благодарна
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page