Добрый день. Организация на ОСНО, выставили счет-фактуру на реализацию пирожных...НО ....с НДС 10%, что не верно. Читая наш НК и массу другой литературы обзавелась сомнениями - делать сторнирование в 3 квартале, либо делать корректировочный счет-фактуру. Ведь судя по всему корректировочную счет-фактуру создают, когда меняется цена или количество, но в моем случае изменится только сумма НДС и стоимость товара без НДС....я склоняюсь больше к корректировочной счет-фактуре, но было бы приятно услышать и мнение других, более опытных пользователей...Спасибо.