Цитата: )))) Нет. Именно этот вагончик мы изготовили для себя, поставили там же на базе...
Значит, когда Вы делали (строили) вагончик, Вы уже знали, что не для продажи, а для себя. Значит, надо было сразу собирать расходы на 08-м счете.
Но не будет слишком большой ошибкой, если Вы сначала проведете через 43-й счет на 08-й.
Не забудьте, что у Вас возникает необходимость в начислении НДС. Поскольку Вы используете собственную продукцию в собственных же целях. Но это побочный вопрос. Если хотите его обсудить, Вам надо задать отдельный вопрос в новой теме и в соответствующем разделе.
Цитата: ...обычно делаем такие проводкиДт 43 Кт 25 Принята к учету по фактической себестоимости готовая продукция вспомогательного производстваДт 10.8 Кт 43 Готовая продукция передана на участок
А причем здесь счет 10.8? Вы же изначально спрашивали о вагончике, как об основном средстве
Цитата: Подскажите какие проводки должны быть при принятии к учету изготовленного ОС?
Если уж проводить через 43-й счет, то проводки:
Дт 08 - Кт 43
Дт 01 - Кт 08
Успехов!